구 분 | 예산현액(가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액(라) | 보조금 집행잔액(마) | 순세계잉여금 (바) =(나)-(다)-(라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 277,813,866,620 | 277,512,857,691 | 257,436,848,990 | 12,102,097,710 | 3,252,406,966 | 4,721,504,025 |
일반회계 | 267,388,794,690 | 266,887,360,650 | 249,597,116,920 | 11,135,566,990 | 3,080,874,576 | 3,073,802,164 |
특별회계 | 10,425,071,930 | 10,625,497,041 | 7,839,732,070 | 966,530,720 | 171,532,390 | 1,647,701,861 |
① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임.
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 미수납액 (라)=(나)-(다) | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손처 분액 | 다음연도 이월액 | ||||||
합계 | 277,813,866,620 | 309,972,623,431 | 277,512,857,691 | 32,459,765,740 | 1,638,162,540 | 30,821,603,200 | |
소계 | 267,388,794,490 | 291,719,099,380 | 266,887,360,650 | 24,831,738,730 | 1,465,142,540 | 23,366,596,190 | |
일 반 회 계 |
지 방 세 | 23,760,000,000 | 25,960,891,200 | 24,002,162,800 | 1,958,728,400 | 587,962,290 | 1,370,766,110 |
세 외 수 입 | 43,470,564,690 | 67,044,697,510 | 44,171,687,180 | 22,873,010,330 | 877,180,250 | 21,995,830,080 | |
지방교부세 | 6,255,849,000 | 5,684,888,000 | 5,684,888,000 | 0 | |||
조정교부금및 재정보전금 |
33,614,122,000 | 33,551,402,000 | 33,551,402,000 | 0 | |||
보조금 | 160,288,259,000 | 159,477,220,670 | 159,477,220,670 | 0 | |||
소계 | 10,425,071,930 | 18,253,524,051 | 10,625,497,041 | 7,628,027,010 | 173,020,000 | 7,455,007,010 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 690,599,000 | 1,224,354,520 | 724,867,850 | 499,486,670 | 499,486,670 | |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,545,364,000 | 1,642,928,450 | 1,589,246,720 | 53,681,730 | 53,681,730 | ||
주 차 장 | 5,831,437,930 | 12,907,329,030 | 5,945,266,550 | 6,962,062,480 | 173,020,000 | 6,789,042,480 | |
주거환경개선사업 | 168,027,000 | 260,764,316 | 161,828,886 | 98,935,430 | 98,935,430 | ||
발전소주변지역 지원사업 |
622,381,000 | 630,253,709 | 630,253,709 | 0 | 0 | ||
기 반 시 설 | 699,042,000 | 699,405,970 | 699,405,970 | 0 | 0 | ||
지 하 수 | 264,321,000 | 284,096,286 | 270,235,586 | 13,860,700 | 13,860,700 | ||
재정비촉진사업 | 603,900,000 | 604,391,770 | 604,391,770 | 0 | 0 |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 집행잔액 (바)= (다)-(라)-(마) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 259,549,540,000 | 18,264,326,620 | 277,813,866,620 | 257,436,848,990 | 12,102,097,710 | 8,274,919,920 | |
소계 | 249,667,276,000 | 17,721,518,690 | 267,388,794,690 | 249,597,116,920 | 11,135,566,990 | 6,656,110,780 | |
일반공공행정 | 13,984,203,000 | 1,075,543,000 | 15,059,746,000 | 14,711,576,210 | 348,169,790 | ||
공공질서및안전 | 1,120,091,000 | 4,745,828,950 | 5,865,919,950 | 5,129,534,830 | 338,751,560 | 397,633,560 | |
교육 | 492,393,000 | 492,393,000 | 358,342,910 | 128,215,000 | 5,835,090 | ||
문화및관광 | 4,090,907,000 | 249,995,390 | 4,340,902,390 | 4,197,403,750 | 16,000,000 | 127,498,640 | |
환경보호 | 9,330,395,000 | 9,330,395,000 | 9,074,347,050 | 256,047,950 | |||
사회복지 | 137,430,794,000 | 4,549,063,530 | 141,979,857,530 | 137,886,122,790 | 1,265,859,710 | 2,827,875,030 | |
보건 | 5,341,926,000 | 160,000,000 | 5,501,926,000 | 5,139,987,770 | 361,938,230 | ||
농림해양수산 | 8,170,674,000 | 2,764,151,510 | 10,934,825,510 | 8,316,822,720 | 2,352,399,790 | 265,603,000 | |
산업·중소기업 | 2,152,673,000 | 751,539,540 | 2,904,212,540 | 2,316,441,790 | 461,389,740 | 126,381,010 | |
수송및 교통 | 11,206,479,000 | 1,713,809,170 | 12,920,288,170 | 9,519,329,660 | 2,876,340,550 | 524,617,960 | |
국토및지역개발 | 9,242,245,000 | 2,772,130,600 | 12,014,375,600 | 7,888,250,410 | 3,696,610,640 | 429,514,550 | |
예비비 | 1,471,421,000 | △1,060,543,000 | 410,878,000 | 410,878,000 | |||
기타 | 45,633,075,000 | 45,633,075,000 | 45,058,957,030 | 574,117,970 | |||
소계 | 9,882,264,000 | 542,807,930 | 10,425,071,930 | 7,839,732,070 | 966,530,720 | 1,618,809,140 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 690,599,000 | 690,599,000 | 619,372,730 | 71,226,270 | ||
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,545,364,000 | 1,545,364,000 | 1,030,000,000 | 515,364,000 | |||
주차 장 | 5,288,630,000 | 542,807,930 | 5,831,437,930 | 5,257,853,340 | 200,000,000 | 373,584,590 | |
주거환경개선사업 | 168,027,000 | 168,027,000 | 5,846,200 | 162,180,800 | |||
발전소주변지역 지원사업 |
622,381,000 | 622,381,000 | 433,801,020 | 166,530,720 | 22,049,260 | ||
기 반 시 설 | 699,042,000 | 699,042,000 | 415,912,070 | 283,129,930 | |||
지 하 수 | 264,321,000 | 264,321,000 | 73,950,210 | 190,370,790 | |||
재정비촉진사업 | 603,900,000 | 603,900,000 | 2,996,500 | 600,000,000 | 903,500 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2010년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 2,485,690,310 | △26,598,242 | 433,767,198 | 460,365,440 | 2,459,092,068 |
문화체육및인적자원 개발지원기금 |
13,892,230 | △3,021,246 | 51,182,164 | 54,203,410 | 10,870,984 |
청사건립기금 | 24,930,470 | 758,790 | 758,790 | 25,689,260 | |
복지장학기금 | 302,509,740 | △836,990 | 9,163,010 | 10,000,000 | 301,672,750 |
노인복지기금 | 212,069,380 | △6,415,856 | 5,969,144 | 12,385,000 | 205,653,524 |
여성발전기금 | 215,568,840 | 700,030 | 6,431,180 | 5,731,150 | 216,268,870 |
자활기금 | 764,937,200 | △169,536,125 | 80,463,875 | 250,000,000 | 595,401,075 |
식품진흥기금 | 142,262,600 | 46,937,250 | 83,121,150 | 36,183,900 | 189,199,850 |
재난관리기금 | 721,845,640 | 135,291,395 | 188,813,275 | 53,512,880 | 857,137,035 |
옥외공고정비기금 | 87,674,210 | △30,475,490 | 7,864,610 | 38,340,100 | 57,198,720 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2010말현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 3,959,678,110 | 575,012,090 | 750,210,540 | 175,198,450 | 4,534,690,200 |
일반회계 | 3,047,737,800 | 337,054,000 | 337,554,000 | 500,000 | 3,384,791,800 |
특별회계 | 841,940,310 | 7,958,090 | 158,524,520 | 150,566,430 | 849,898,400 |
기금 | 70,000,000 | 230,000,000 | 254,132,020 | 24,132,020 | 300,000,000 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2010말현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 544,260,750 | △165,130,970 | 0 | 165,130,970 | 379,129,780 |
일반회계 | 544,260,750 | △165,130,970 | 165,130,970 | 379,129,780 | |
특별회계 | 0 | 0 | 0 |
종류별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2010년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 788,128,907 | 19,618,472 | 25,616,332 | 5,997,860 | 807,747,379 |
행정재산 | 770,380,232 | 15,988,782 | 20,866,621 | 4,877,839 | 786,369,014 |
잡종재산 | 17,748,675 | 3,629,690 | 4,749,711 | 1,120,021 | 21,378,365 |
종류별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2010년말 현재액 (마)=(가)+(나) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | ||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
총 계 | 250 | 2,481,442 | 160 | 631,567 | 180 | 749,472 | 20 | 117,905 | 410 | 3,113,009 |