구 분 | 예산현액(가) | 세입결산액(나) | 세출결산액(다) | 다음연도 이월액 (라) | 보조금 집행잔액 (마) | 순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 178,986,203,440 | 179,056,979,480 | 156,108,609,600 | 12,680,445,970 | 815,243,020 | 9,452,680,890 |
일반회계 | 165,806,154,290 | 165,610,772,150 | 149,465,008,650 | 10,077,291,860 | 793,402,310 | 5,275,069,330 |
특별회계 | 13,180,049,150 | 13,446,207,330 | 6,643,600,950 | 2,603,154,110 | 21,840,710 | 4,177,611,560 |
① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임.
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 미수납액 (라)= (나)-(다) | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손처분액 | 다음연도 이월액 | ||||||
합계 | 178,986,203,440 | 205,816,765,490 | 179,056,979,480 | 26,759,786,010 | 1,581,938,040 | 25,177,847,970 | |
소계 | 165,806,154,290 | 185,914,244,850 | 165,610,772,150 | 20,303,472,700 | 1,504,209,700 | 18,799,263,000 | |
일 반 회 계 | 지방 세 | 17,863,000,000 | 20,572,026,340 | 18,209,590,500 | 2,362,435,840 | 496,146,590, | 1,866,289,250 |
세 외 수 입 | 42,894,568,290 | 60,927,159,710 | 42,986,122,850 | 17,941,036,860 | 1,008,063,110 | 16,932,973,750 | |
지방교부세 | 11,672,717,000 | 11,012,606,000 | 11,012,606,000 | - | - | - | |
조정교부금및 재정보전금 |
29,781,684,000 | 29,770,583,000 | 29,770,583,000 | - | - | - | |
지방 채 | 63,594,185,000 | 63,631,869,800 | 63,631,869,800 | - | - | - | |
소계 | 13,180,049,150 | 19,902,520,640 | 13,446,207,330 | 6,456,313,310 | 77,728,340 | 6,378,584,970 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 194,010,000 | 371,923,020 | 191,170,960 | 180,752,060 | - | 180,752,060 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,529,971,000 | 1,573,825,810 | 1,504,127,600 | 69,698,210 | - | 69,698,210 | |
주차 장 | 3,993,241,000 | 10,391,154,140 | 4,223,681,150 | 6,167,472,990 | 77,728,340 | 6,089,744,650 | |
주거환경 개선사업 |
475,262,560 | 578,053,080 | 539,663,030 | 38,390,050 | - | 38,390,050 | |
발전소주변지역 지원사업 |
6,420,294,130 | 6,420,294,130 | 6,420,294,130 | - | - | - | |
홍티마을 공영개발사업 |
567,270,460 | 567,270,460 | 567,270,460 | - | - | - |
구분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)= (가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 집행잔액 (바)= (다) -(라)-(마) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 159,425,465,000 | 19,560,738,440 | 178,986,203,440 | 156,108,609,600 | 12,680,445,970 | 10,197,147,870 | |
소계 | 150,068,975,000 | 15,737,179,290 | 165,806,154,290 | 149,465,008,650 | 10,077,291,860 | 6,263,853,780 | |
일 반 회 계 | 일 반 행 정 비 | 43,216,012,000 | 237,493,000 | 43,453,505,000 | 42,729,386,110 | 27,500,000 | 696,618,890 |
사 회 개 발 비 | 86,602,535,000 | 6,571,995,750 | 93,174,530,750 | 86,858,532,860 | 4,272,475,770 | 2,043,522,120 | |
경 제 개 발 비 | 15,388,746,000 | 9,299,227,540 | 24,687,973,540 | 18,110,383,240 | 5,736,542,000 | 841,048,300 | |
민방위비 | 278,439,000 | 52,706,000 | 331,145,000 | 247,560,520 | 40,774,090 | 42,810,390 | |
지원 및 기타경비 | 4,583,243,000 | △424,243,000 | 4,159,000,000 | 1,519,145,920 | - | 2,639,854,080 | |
소계 | 9,356,490,000 | 3,823,559,150 | 13,180,049,150 | 6,643,600,950 | 2,603,154,110 | 3,933,294,090 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 194,010,000 | - | 194,010,000 | 169,344,550 | - | 24,665,450 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,529,971,000 | - | 1,529,971,000 | 56,132,000 | - | 1,473,839,000 | |
주차 장 | 3,993,241,000 | - | 3,993,241,000 | 1,674,966,090 | - | 2,318,274,910 | |
주거환경 개선사업 |
104,950,000 | 370,312,560 | 475,262,560 | 361,320,830 | - | 113,941,730 | |
발전소주변지역 지원사업 |
3,154,318,000 | 3,265,976,130 | 6,420,294,130 | 4,078,523,710 | 2,339,197,420 | 2,573,000 | |
홍티마을 공영개발사업 |
380,000,000 | 187,270,460 | 567,270,460 | 303,313,770 | 263,956,690 | - |
종 류 별 | 2004년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2005말현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 채무행위액(다) | 상환소멸액(라) | |||
합 계 | 2,715,675,260 | △537,911,519 | 13,881,781 | 551,793,300 | 2,177,763,741 |
지 방 채 | 2,360,883,630 | △469,345,510 | 469,345,510 | 1,891,538,120 | |
지방자치단체 보증채무 | 354,791,630 | △68,566,009 | 13,881,781 | 82,447,790 | 286,225,621 |
종 류 별 | 2004년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2005년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 수납액(다) | 지출액(라) | |||
합 계 | 9,914,366,144 | 1,561,623,434 | 1,764,509,634 | 202,886,200 | 11,475,989,578 |
청사건립기금 | 8,132,000,000 | 1,209,247,010 | 1,209,247,010 | - | 9,341,247,010 |
복지장학기금 | 303,389,470 | △836,040 | 10,363,960 | 11,200,000 | 302,553,430 |
노인복지기금 | 217,756,624 | △7,693,320 | 6,791,680 | 14,485,000 | 210,063,304 |
여성발전기금 | 94,686,290 | 33,298,550 | 33,298,550 | - | 127,984,840 |
식품진흥기금 | 94,100,500 | △11,424,590 | 110,547,530 | 121,972,120 | 82,675,910 |
재난관리기금 | 1,072,433,260 | 339,031,824 | 394,260,904 | 55,229,080 | 1,411,465,084 |
구분 | 2004년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2005년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합계 | 254,305,296 | 13,626,390 | 14,811,275 | 1,184,885 | 267,931,686 |
행정재산 | 232,677,088 | 8,251,250 | 8,759,988 | 508,738 | 240,928,338 |
잡종재산 | 21,628,208 | 5,375,140 | 6,051,287 | 676,147 | 27,003,348 |
구분 | 2004 말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2005년말 현재액 (마)=(가)+(나) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증 가 (다) | 감 소 (라) | ||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
합 계 | 838 | 4,469,484 | 69 | △30,164 | 134 | 569,284 | 65 | 599,448 | 907 | 4,439,320 |
업무용 | 674 | 2,381,668 | 58 | 128,937 | 106 | 240,716 | 48 | 111,779 | 732 | 2,510,605 |
사업용 | 164 | 2,087,816 | 11 | △159,101 | 28 | 328,568 | 17 | 487,669 | 175 | 1,928,715 |