구 분 | 예산현액 (가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액(라) | 보조금 집행잔액(마) | 순세계잉여금 (바)=(나)-(다)-(라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 184,405,566 | 185,948,774 | 156,154,511 | 19,560,740 | 1,171,769 | 9,061,754 |
일반회계 | 161,005,819 | 163,097,744 | 140,002,290 | 15,737,180 | 1,149,092 | 6,209,182 |
특별회계 | 23,399,747 | 22,851,030 | 16,152,221 | 3,823,560 | 22,677 | 2,852,572 |
① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임.
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.
구 분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 미수납액 (라)= (나)-다) | 미수납액처리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
결손처분액 | 다음연도 이월액 | ||||||
합 계 | 184,405,566 | 212,119,124 | 185,948,774 | 26,170,350 | 3,702,420 | 22,467,930 | |
소 계 | 161,005,819 | 183,219,121 | 163,097,744 | 20,121,377 | 3,616,298 | 16,505,079 | |
일반회계 | 지 방 세 | 23,592,000 | 28,870,955 | 24,234,390 | 4,636,565 | 2,397,237 | 2,239,328 |
세 외 수 입 | 51,209,139 | 68,246,167 | 52,761,355 | 15,484,812 | 1,219,061 | 14,265,751 | |
지방교부세 | 3,252,000 | 3,242,300 | 3,242,300 | ||||
조정교부금및 재정보전금 |
29,692,903 | 29,668,685 | 29,668,685 | ||||
보 조 금 | 53,259,777 | 53,191,014 | 53,191,014 | ||||
지 방 채 | |||||||
소 계 | 23,399,747 | 28,900,003 | 22,851,030 | 6,048,973 | 86,122 | 5,962,851 | |
특별회계 | 의료보호기금 | 120,649 | 297,345 | 120,176 | 177,169 | 177,169 | |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,462,108 | 1,482,680 | 1,408,455 | 74,225 | 74,225 | ||
주 차 장 | 10,239,235 | 16,136,718 | 10,356,348 | 5,780,370 | 86,122 | 5,694,248 | |
주거환경 개선사업 |
1,480,969 | 1,586,474 | 1,569,265 | 17,209 | 17,209 | ||
발전소주변 지역 지원사업 |
6,326,197 | 6,326,197 | 6,326,197 | ||||
홍티마을 공영 개발사업 |
3,770,589 | 3,070,589 | 3,070,589 |
구 분 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액(나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액(마) | 집행잔액(바)= (다)-(라)-(마) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 155,354,282 | 29,051,284 | 184,405,566 | 156,154,511 | 19,560,740 | 8,690,315 | |
소 계 | 139,083,214 | 21,922,605 | 161,005,819 | 140,002,290 | 15,737,180 | 5,266,349 | |
일 반 회 계 | 일반행정비 | 41,679,596 | 853,690 | 42,533,286 | 41,223,660 | 1,309,626 | |
사회개발비 | 76,804,261 | 4,582,079 | 81,386,340 | 73,608,946 | 6,388,546 | 1,388,848 | |
경제개발비 | 16,666,979 | 16,795,148 | 33,462,127 | 23,125,088 | 9,295,928 | 1,041,111 | |
민 방 위 비 | 207,637 | 207,637 | 130,944 | 52,706 | 23,987 | ||
지원 및 기타경비 | 3,724,741 | △308,312 | 3,416,429 | 1,913,652 | 1,502,777 | ||
소 계 | 16,271,068 | 7,128,679 | 23,399,747 | 16,152,221 | 3,823,560 | 3,423,966 | |
특 별 회 계 | 의료보호기금 | 120,649 | 120,649 | 94,032 | 26,617 | ||
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,462,108 | 1,462,108 | 22,300 | 1,439,808 | |||
주 차 장 | 10,239,235 | 10,239,235 | 9,024,587 | 1,214,648 | |||
주거환경개선사업 | 1,180,820 | 300,149 | 1,480,969 | 1,109,319 | 370,313 | 1,337 | |
발전소주변지역지원사업 | 914,356 | 5,411,841 | 6,326,197 | 3,018,665 | 3,265,976 | 41,556 | |
홍티마을 공영개발사업 | 2,353,900 | 1,416,689 | 3,770,589 | 2,883,318 | 187,271 | 700,000 |
종 류 별 | 2003년말현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2004년말현재액 (마)=(가)+(나) | ||
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계 (나)=(다)-(라) | 채무행위액 (다) | 상환소멸액 (라) | |||
합 계 | 3,360,116 | △643,947 | 20,381 | 664,328 | 2,716,169 |
지 방 채 | 2,920,307 | △559,423 | 559,423 | 2,360,884 | |
지방자치단체 보증채무 | 439,809 | △84,524 | 20,381 | 104,905 | 355,285 |
구분 | 2003년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2004년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-라) | 수납액 (다) | 지출액 (라) | |||
합 계 | 4,749,497 | 5,164,869 | 5,295,738 | 130,869 | 9,914,366 |
청사건립기금 | 3,000,000 | 5,132,000 | 5,132,000 | 8,132,000 | |
복지장학기금 | 303,847 | △457 | 12,743 | 13,200 | 303,390 |
노인복지기금 | 220,293 | △2,537 | 12,300 | 14,837 | 217,756 |
여성발전기금 | 62,073 | 32,613 | 32,613 | 94,686 | |
식품진흥기금 | 99,689 | △5,588 | 71,487 | 77,075 | 94,101 |
재해대책기금 | 872,188 | 1,153 | 26,910 | 25,757 | 873,341 |
재난관리기금 | 191,407 | 7,685 | 7,685 | 199,092 |
구 분 | 2003년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2004년말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
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계 (나)=(다)-(라) | 증가액 (다) | 감소액 (라) | |||
합 계 | 230,022,569 | 24,282,727 | 34,768,193 | 10,485,466 | 254,305,296 |
행정재산 | 208,101,563 | 24,575,525 | 29,248,926 | 4,673,401 | 232,677,088 |
잡종재산 | 21,921,006 | △292,798 | 5,519,267 | 5,812,065 | 21,628,208 |
구 분 | 2003년말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 2004년말 현재액 (마)=(가)+(나) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 증 가 (다) | 감 소 (라) | ||||||||
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
합 계 | 796 | 4,137,160 | 42 | 362,324 | 182 | 958,771 | 140 | 596,447 | 838 | 4,499,484 |
업무용 | 626 | 2,162,926 | 48 | 248,742 | 154 | 495,569 | 106 | 246,827 | 674 | 2,411,668 |
사업용 | 170 | 1,974,234 | △6 | 113,582 | 28 | 463,202 | 34 | 349,620 | 164 | 2,087,816 |